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集团公司召开内部审计工作交流会

发布时间:2023-09-26    来源:   浏览:0


审计整改交流会.jpg

9月19日,为了促进财务管理、业务管理的合规运行,推动内部审计查出问题的整改,集团公司审计法务部针对一季度、二季度财务收支审计情况通报中重点整改事项,召开审计整改工作交流会。

会上,审计人员对一季度、二季度财务收支审计情况进行了通报,对审计发现的重要审计整改事项做出解释,并提出整改的重要性。并依托法律、制度、机制、体制等多角度分析问题和提出合理化的整改建议。

审计法务部结合审计中发现的问题和本次会议交流的情况,提出以下要求,一是提高审计整改工作的重视程度。提出加强审计整改工作,是提升企业治理能力的重要工具。各部门、各单位要把审计整改工作的推进与重点工作相衔接,把审计整改作为防控风险、推动国有企业管理提升及提质增效的主要手段。二是各部门、各单位要加强规范化运作。通过整改,建章立制、合规运行,促进在财务管理、业务管理等各方面的规范和提升。

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